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法国尼姆市在哪里:固原市直屬機關工作委員會2019年部門預算公示

索引號 640400042/2019-00003 文號 固財行發[2019]8號 生成日期 2019-02-25
公開方式 主動公開 發布機構 中共固原市委市直機關工委 責任部門

法国尼斯和尼姆 www.jnroqd.com.cn

第一部分

一、主要職能

  對所屬機關黨組織黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議;對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出批復或者答復;督促指導市直機關黨組織按期進行換屆;指導市直機關黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設;負責市直機關黨員干部、黨務干部、新黨員和入黨積極分子的教育培訓;指導固原市直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

二、單位基本情況

對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。

1、固原市直機關工委為固原市黨委的派出機構。設2個內設機構:辦公室、組宣部。行政編制7名,后勤服務人員事業編制1名。領導職數:書記1名、副書記1名;正科級領導職數2名。

2、市直機關工委納入2019年度部門預算一級單位。執行政單位會計制度。

 

 

第二部分:固原市機關工委2019年度部門預算表



一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算表






單位:萬元

收                  入

支                 出

項             目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

一、本年收入

107.09

一、本年支出

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

107.09

(一)一般公共服務支出

81.57

81.57




(八)社會保障和就業支出

12.16

12.16




(十)醫療衛生與計劃生育支出

45.58

45.58




(二十一)住房保障支出

8.81

8.81








二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收  入  總  計

107.09

支  出  總  計

107.09

107.09


注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 

二、財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

單位:

功能分類科目

2019支出

安排總計

一般公共財政撥款預算

政府性基金

功能科目編碼

功能科目名稱

小計

經費撥款

納入預算管理的行政性事業性收入安排

自治區專項轉移支付

自治區一般性轉移支付

合計









固原市直機關工委


107.09

107.09

107.09





  固原市直機關工委本級


107.09

107.09

107.09





    2013602

一般行政管理事務

4

4

4





    2013601

行政運行

72.57

72.57

72.57





    2013699

其他共產黨事務支出

5

5

5





    2210203

購房補貼

3.6

3.6

3.6





    2210201

住房公積金

5.21

5.21

5.21





    2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.47

3.47

3.47





    2101201

財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助

3.47

3.47

3.47





    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.68

8.68

8.68





    2101103

公務員醫療補助

1.09

1.09

1.09





 

三、一般公共預算支出表

一般公共預算財政撥款支出表










單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

科目編碼

科目名稱

**

**

1

2

3

4

5

6

合計



107.09

98.09

9




行政政法







  115

  固原市直機關工委







    115001

    固原市直機關工委本級


107.09

98.09

9



    2013602

一般行政管理事務


4


4



    2013601

行政運行


72.57

72.57




        20199

        其他一般公共服務支出


0.34

0.34




    2013699

其他共產黨事務支出


5


5



    2101103

公務員醫療補助


1.09

1.09




    2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


3.47

3.47




    2101201

財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助


3.47

3.47




    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出


8.68

8.68




    2210203

購房補貼


3.6

3.6




    2210201

住房公積金


5.21

5.21





四、一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出表





單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

合計


98.09

89.11

8.98

301

工資福利支出

85.81

85.81


30101

  基本工資

24.04

24.04


30102

  津貼補貼

23.77

23.77


30103

  獎金

1.8

1.8


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

8.68

8.68


30109

  職業年金繳費

3.47

3.47


30111

  公務員醫療補助繳費

1.09

1.09


30112

  其他社會保障繳費

4.34

4.34


30113

  住房公積金

5.21

5.21


30199

  其他工資福利支出

13.41

13.41


302

商品和服務支出

8.98


8.98

30201

  辦公費

1


1

30202

  印刷費

1


1

30207

  郵電費

0.4


0.4

30211

  差旅費

1


1

30228

  工會經費

0.46


0.46

30239

  其他交通費用

5.06


5.06

30299

  其他商品和服務支出

0.06


0.06

303

對個人和家庭的補助

3.3

3.3


30307

  醫療費補助

1.5

1.5


30399

其他對個人和家庭補助

1.8

1.8


 

五、一般公共預算“三公”經費支出表

三公經費預算表

單位:萬元

預算單位

2018年預算數

2018年執行數

2019年預算數

合計

因公出國(境)

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

固原市直機關工委

0.3





0.3













固原市直機關工委本級

0.3





0.3













 

六、政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表










單位:元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

其他資本性支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7










  


七、部門收支預算總表

部門收支預算總表

 




單位:萬元

收  入

支      出

項                    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

一、財政撥款收入

107.09

(一)一般公共服務支出

81.57

 其中:一般公共預算財政撥款收入

107.09

(二)外交支出


五、經營收入


(八)社會保障和就業支出

12.15

    其中:非本級財政撥款


(十)醫療衛生與計劃生育支出

4.56



(二十)住房保障支出

8.81

本年收入合計

107.09

本年支出合計

107.09

七、上年結轉結余




    其中:財政撥款收入結轉




       一般公共預算財政撥款收入




   政府性基金預算財政撥款收入




          其他資金結轉結余


上年結余結轉支出


八、用事業基金彌補收支差額








收入總計

107.09

支   出   總   計

107.09

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 

八、部門收入總表

部門收入總表

                                                                    單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結轉、結余

財政撥款收入

事業收入

事業經營收入

 

上級補助收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

 

金額

其中:納入財政專戶管理的非稅收入

合計


107.09


107.09

107.09









2013602

一般行政管理事務

4


4

4









2013601

行政運行

72.57


72.57

72.57









2013699

其他共產黨事務支出

5


5

5









2210203

購房補貼

3.6


3.6

3.6









2210201

住房公積金

5.21


5.21

5.21









2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.47


3.47

3.47









2101201

財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助

3.47


3.47

3.47









2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.68


8.68

8.68









2101103

公務員醫療補助

1.09


1.09

1.09









 

九、部門支出總表

部門支出總表

                                                                    單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

合計








  115

  固原市直機關工委

107.09

98.09

9




    115001

    固原市直機關工委本級

107.09

98.09

9




    2013602

一般行政管理事務

4


4




    2013601

行政運行

72.57

72.57





    2013699

其他共產黨事務支出

5


5




    2101103

公務員醫療補助

1.09

1.09





    2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.47

3.47





    2101201

財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助

3.47

3.47





    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.68

8.68





    2210203

購房補貼

3.6

3.6





    2210201

住房公積金

5.21

5.21






固原市直機關工委2019年部門預算情況說明

 

一、關于固原市直機關工委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

固原市直機關工委2019年財政撥款收支總預算107.09     萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款107.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出81.57萬元、社會保障和就業支出12.15萬元、醫療衛生與計劃生育4.56萬元、住房保障支出8.81萬元。

二、關于固原市直機關工委2019年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

固原市直機關工委2019年一般公共預算撥款基本支出98.09萬元,比2018年執行數據減少54.69萬元,增長34.42 %。其中:

人員經費85.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費8.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

對個人和家庭補助經費3.3萬元,主要包括:醫療費補助、其他對個人和家庭補助。

(二)項目支出情況說明。

固原市直機關工委2019年一般公共預算撥款項目支出9萬元,其中:

按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如:一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算9萬元,2018年執行數據(減少)7萬元,增長(下降)43%。主要用于群眾評議機關工作和黨建紀念活動工作經費、黨建星級管理工作經費、黨建協調會議培訓及學習十九大報告經費。

2013602   一般行政管理事務--群眾評議機關工作和黨建紀念活動工作經費4.00萬元:依據市委開展全市群眾評議機關作風建設工作和開展建黨97周年紀念活動工作;

2013699   一般行政管理事務黨建星級管理工作經費.500萬元:依據市委開展全市黨的基層支部星級管理工作;

三、關于固原市直機關工委2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

固原市直機關工委2019年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少     0.30萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,無原因;公務用車購置費增加(減少)0萬元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)0萬元,主要原因無;公務接待費增加(減少)0.30萬元,主要原因未開展黨建協調會議活動和開展星級管理會議。

四、關于固原市直機關工委2019年政府性基金預算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市直機關工委2019年政府性基金預算撥款基本支出0萬元,比2018年執行數據增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:

人員經費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

固原市直機關工委2019年政府性基金預算撥款項目支出  萬元,其中:

按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算    萬元,比2018年執行數據增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要用于……。

五、關于固原市直機關工委2019年收支預算情況的總體說明

固原市直機關工委2019年收入總預算107.09萬元,支出總預算107.09萬元。

收入預算包括:上年結轉0萬元,占0%;財政撥款收入107.09萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

支出預算包括:基本支出98.09萬元,占91.59%;項目支出9.00萬元,占8.41%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,固原市直機關工委本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算107.09萬元,比2018年預算減少45.17萬元,下降29.66%。

固原市直機關工委為所屬單位名稱。

(二)政府采購情況

2019年,固原市直機關工委政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,固原市直機關工委占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0 輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值12.27萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0 輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值12.27萬元。

所屬單位房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0 輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值12.27萬元。

(四)預算績效情況

2019年固原市直機關工委沒有重點項目,無績效評價。

(五)其他需說明的事項

《政府性基金預算支出表》表六不涉及單位業務,此表無數據。

 

 

固原市直機關工委2019年部門預算——名詞解釋

 

1.公共財政:公共財政是指在市場經濟條件下,主要為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式,國家以社會和經濟管理者身份參與社會分配,并將收入用于政府公共活動支出,為社會提供公共產品和公共服務,以保障和改善民生,保證國家機器正常運轉,維護國家安全和社會秩序,促進經濟社會協調發展。

    2.一般公共預算:一般公共預算是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

3.政府性基金預算:政府性基金預算是指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和民生公共服務等方面的收支預算。

4.部門預算:部門預算是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。通俗地講就是“一個部門、一本預算”。

5.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經費。

6.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

7.基本支出:反映為保險機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:反映行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

9.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

 

 

 

 

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