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法甲摩纳哥对尼姆:2019年部門預算(固原市市場監督管理局原州一分局)

索引號 640400023/2019-00397 文號 生成日期 2019-02-25
公開方式 主動公開 發布機構 固原市市場監督管理局 責任部門 固原市市場監督管理局

法国尼斯和尼姆 www.jnroqd.com.cn 目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

固原市市場監督管理局原州一分局2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

根據《固原市市場監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定》固政辦發[2015]34號文件,固原市市場監督管理局原州一分局承擔轄區內各類市場主體的監督管理工作,維護市場經濟秩序,組織開展生產經營、流通消費、服務等領域維權工作,查處產品質量、計量、特種設備、標準化、食品、藥品、保健食品、化妝品等方面的違法行為,維護廣大消費者和市場各類主體的合法權益。

1、貫徹執行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理等方面的方針政策、法律法規和標準規范。

2、組織實施市場和質量管理事務;組織推進質量發展工作;組織實施商標戰略和名牌戰略,指導廣告業發展;

3、負責涉及工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理的有關行政審批并監督實施。

4、查處違反工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理法律、法規、規章的行為。

5、承擔轄區食品安全委員會的日常工作;建立健全食品安全監督管理工作機制,完善落實食品安全監管責任制,推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設,按規定負責食品安全事故和突發事件的應對處置,組織查處食品安全重大事故,依法統一發布重大食品安全信息;依法承擔食品及食品添加劑生產加工環節、食品藥品流通環節和餐飲服務環節的食品安全監督管理職責;依法對保健食品、化妝品、酒類流通食品安全實施監督管理。

6、對化妝品、藥品、醫療器械及相關產品質量安全實施監督管理;監督實施中藥材生產質量、藥品經營質量、醫療器械經營質量、醫療機構制劑、中藥飲片炮制等管理規范;監督實施國家關于處方藥、非處方藥、中藥材、中藥飲片的購銷規則,監督管理城鄉集貿市場的中藥材交易行為;監管麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品及特種藥械;組織開展藥品和化妝品不良反應、醫療器械不良事件監測; 建立健全藥品安全應急體系。

7、依法承擔各類企業和從事經營活動單位、個人的監督管理工作,查處取締無需許可審批的無照經營行為。

8、負責對各類市場經營秩序的監督管理,維護公平競爭的市場經營秩序;負責市場交易行為和網絡交易行為及有關服務行為的監管職責;組織開展市場信用體系建設;監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動;承擔廣告監督管理工作;負責商標管理工作。

9、依法承擔消費者權益?;すぷ?。承擔消費者權益?;すぷ?。建立消費者權益?;ぬ逑?,組織指導消費維權工作;負責做好涉及工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理的咨詢、投訴、舉報的受理和處理工作。

10、依法實施合同行政監督管理,規范合同行為;管理動產抵押物登記;監督管理拍賣行為;查處合同欺詐違法行為。

11、負責商品質量安全監督工作,承擔產品質量安全強制檢驗、國家監督抽查、定期監督檢查和風險監控工作;負責質量安全專項整治工作,依法查處產品質量違法行為。

12、 負責管理計量工作;推行國家法定計量單位和國家計量制度;依法管理全縣計量器具及量值傳遞工作;負責規范和監督商品計量和市場計量行為;負責產品能源效率標識監管,依法推行用能單位能源計量管理工作。詳細介紹本部門(單位)工作職能。

二、部門預算單位構成

固原市市場監督管理局原州一分局屬二級核算單位,實行行政單位會計制度。屬固原市市場監督管理局。內設8個科室,派出機關3個。內設機構為:辦公室、政策法規科、消費者權益?;た?、企業(個體)監管科、食品藥品安全監管科、質量計量監管科、市場規范監管科、綜合執法檢查隊。派出機構:中心路市場監督管理所、城關市場監督管理所、貿易中心市場監督管理所。實有在職人員48人,其中:行政43人,事業人員4人,聘用編制1人。

固原市市場監督管理局原州一分局2019年部門預算——預算表

 

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

914.39

一、本年支出

914.39

914.39


(一)一般公共預算財政撥款收入

914.39

(一)一般公共服務支出

804.63

804.63


(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

37.07

37.07




(九)衛生健康支出






(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

72.69

72.69




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

914.39 

支出總計     914.39

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

合計


939.96

914.39

898.22

16.17

-25.57

2.72%

2013801

行政運行 

627.63

641.58

641.58


13.95

2.22%

2013802

一般行政管理事務 

9.10

11.17


11.17

2.07

22.75%

2013804 

市場監督專項

0

3.00


3.00

3.00

100%

2013808

信息化建設

1.00

2.00


2.00

1.00

100%

2013899

其他市場監督管理事務

177.36

0



-177.36

-100%

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

66.58

74.14

74.14


7.56

11.35%

2080506 

機關事業單位職業年金繳費支出

0

29.66

29.66


29.66

100%

2101101 

行政單位醫療

26.63

29.66

29.66


3.03

11.38%

2101103

公務員醫療補助

12.16

50.49

50.49


38.33

315.21%

2210201

住房公積金

0

44.49

44.49


44.49

100%

2210203

購房補貼

19.50

28.20

28.20


8.7

44.62%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

898.22

825.00

73.22

301

一、工資福利支出

760.79

760.79


30101

基本工資

207.68

207.68


30102

津貼補貼

200.25

200.25


30103

獎金

15.43

15.43


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

74.14

74.14


30109

職業年金繳費

29.66

29.66


30110

職工基本醫療保險繳費

29.66

29.66


30111

公務員醫療補助繳費

9.27

9.27


30112

其他社會保障繳費

7.41

7.41


30113

住房公積金

44.49

44.49


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

142.80

142.80


302

二、商品和服務支出

73.22


73.22

30201

辦公費

30.60


30.60

30202

印刷費

2.00


2.00

30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費




30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費

5.00


5.00

30227

委托業務費




30228

工會經費

3.94


3.94

30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用

31.68


31.68

30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出




303

三、對個人和家庭的補助

64.21

64.21


30301

離休費




30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

5.59

5.59


30306

救濟費




30307

醫療費補助

41.22

41.22


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出

17.40

17.40


310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




 

一分局表4截圖.png


 

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

無此項






































































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

914.39

一、行政支出

914.39

    (1)一般公共預算財政撥款收入

914.39

              其中:財政撥款支出

914.39

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入


                  非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


              其中:財政撥款支出


            教育收費


                  非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

914.39

本年支出合計

914.39





十、上年結轉


九、年末結轉結余


    (1)財政撥款結轉


    (1)財政撥款結轉


            其中:一般公共預算財政撥款收入


            其中:一般公共預算財政撥款收入


                政府性基金預算財政撥款收入


                政府性基金預算財政撥款收入


    (2)非財政撥款結轉


    (2)財政撥款結余


            其中:本級橫向財政撥款


            其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


                政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


    (3)非財政撥款結轉


    (1)財政撥款結余


            其中:本級橫向財政撥款


            其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


                政府性基金預算財政撥款收入


    (4)非財政撥款結余


    (2)非財政撥款結余


            其中:本級橫向財政撥款


            其中:本級橫向財政撥款


                非本級財政撥款


                非本級財政撥款


    (5)專用結余


    (3)專用結余


    (6)經營結余


    (4)經營結余








收入總計

914.39

支出總計

914.39

                                                           

 

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入


小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款


非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費



914.39

914.39

914.39















2013801

行政運行 

641.58















2013802

一般行政管理事務 

11.17















2013804 

市場監督專項

3.00















2013808

信息化建設

2.00















2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.14















2080506 

機關事業單位職業年金繳費支出

29.66















2101101 

行政單位醫療

29.66















2101103

公務員醫療補助

50.49















2210201

住房公積金

44.49















2210203

購房補貼

28.20
































八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出


914.39

914.39








2013801

行政運行 

641.58








2013802

一般行政管理事務 

11.17








2013804 

市場監督專項

3.00








2013808

信息化建設

2.00








2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.14








2080506 

機關事業單位職業年金繳費支出

29.66








2101101 

行政單位醫療

29.66








2101103

公務員醫療補助

50.49








2210201

住房公積金

44.49








2210203

購房補貼

28.20





























 

市場監督管理局原州一分局2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于固原市市場監督管理局原州一分局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

固原市市場監督管理局原州一分局2019年財政撥款收入預算914.39 萬元,其中:本年收入914.39萬元,包括一般公共預算撥款914.39萬元,政府性基金預算撥款 0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算914.39 萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出804.63萬元、社會保障和就業支出37.07萬元、住房保障支出72.69萬元。

二、關于固原市市場監督管理局原州一分局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市市場監督管理局原州一分局2019年一般公共預算財政撥款基本支出914.39萬元,其中:本年收入安排支出914.39萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)減少25.57 萬元,下降2.72%。

人員經費 825.00萬元,主要包括:如,基本工資207.68萬元、津貼補貼200.25萬元、獎金15.43萬元、機關事業單位基本養老繳費74.14萬元、職業年金繳費29.66萬元、基本醫療保險繳費29.66萬元、公務員醫療補助繳費9.27萬元、其他社會保障繳費7.41萬元,伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出142.80萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助5.59萬元、醫療費41.22萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金44.49萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出17.40萬元;

公用經費73.22萬元,主要包括辦公費 30.60 萬元、印刷費2.00萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費0萬元、工會經費3.94萬元、福利費0、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費31.68萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元。

(二)項目支出情況說明

固原市市場監督管理局原州一分局2019年一般公共預算財政撥款項目支出16.17萬元,其中:本年收入安排支出16.17萬元,上年結轉結余資金安排支出 0萬元。包括:一般行政管理事務2019年預算11.17萬元,比2018年執行數(決算數)增加2.07萬元,增長22.75 %。主要用于食品檢驗檢測中心工程項目支出及計量、特設等各項業務支出;市場監督管理專項3萬元,比2018年執行數(決算數)增加3萬元,增長100 %;主要用于市場監管領域重點產品的抽檢等各項支出;信息化建設2萬元,比2018年執行數(決算數)增加1萬元,增長100 %;主要用于單位信息化建設各項支出。

三、關于固原市市場監督管理局原州一分局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

固原市場監督管理局原州一分局2019年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費    萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少    21.41萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費減少18.46萬元;公務用車運行費減少2.95萬元,主要原因主要原因是執法車輛各項支出全部計入專項業務支出;公務接待費增加(減少)0萬元,主要原因主要原因無此項業務發生。

四、關于固原市市場監督管理局原州一分局2019年政府性基金預算撥款情況說明

固原市市場監督管理局原州一分局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于固原市市場監督管理局原州一分局2019年收支預算情況的總體說明

固原市市場監督管理局原州一分局2019年收入總預算    914.39萬元,其中:本年收入914.39萬元,上年結轉結余 0    萬元;支出總預算914.39萬元,其中:本年支出914.39萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入914.39萬元,占100 %;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出914.39萬元,占100%;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,固原市市場監督管理局原州一分局屬于二級預算單位,屬于固原市市場監督管理局。內設8個科室,下轄3個所?;卦誦芯巡普鈐に?3.22萬元,比2018年預算減少2.25萬元,下降2.98%。主要原因是:財政壓縮日常公用支出。

固原市市場監督管理局為所屬單位名稱。

(二)政府采購情況

2019年,固原市市場監督管理局原州一分局政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,固原市市場監督管理局原州一分局占用使用國有資產總體情況為房屋1734.41平方米,價值512.67萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛6輛,價值64.91萬元;辦公家具價值32.15萬元;其他資產價值   118.81萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋1734.41平方米,價值512.67萬元;土地    平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值32.15萬元;其他資產價值118.81萬元。

(四)預算績效情況

2019年固原市市場監督管理局原州一分局重點項目績效評價:無。

(五)其他需說明的事項

由于固原市市場監督管理局原州一分局未編制政府性基金預算,所以對2019年政府性基金預算財政撥款支出表不做填列。

固原市場監督管理局原州一分局2019年部門預算——名詞解釋

一、公共財政:公共財政是指在市場經濟條件下,主要為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式,國家以社會和經濟管理者身份參與社會分配,并將收入用于政府公共活動支出,為社會提供公共產品和公共服務,以保障和改善民生,保證國家機器正常運轉,維護國家安全和社會秩序,促進經濟社會協調發展。

二、一般公共預算:一般公共預算是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

三、部門預算:部門預算是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。通俗地講就是一個部門、一本預算”.

四、三公經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經費。

五、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務類財政事務行政運行 :反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

九、一般公共服務類財政事物一般行政管理事物 :反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

十、一般公共服務類一般公共服務支出:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

十一、社會保障和就業類行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休 :反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十二、醫療衛生類醫療保障行政單位醫療 :反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。

十三、政府保障類住房改革住房公積金 :反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、其他支出類其他支出其他支出 :反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

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